、擅长公司业务流程性、内控性审计,非财务性审计,偏重内控管理;
2、设计公司内部制度的有效性和健全性,并提出审计建议;
3、审计活动结束后的审计资料整理汇总、审计意见书撰写及审计项目立卷归档等工作;
4、对公司的重大事故进行审计调查,并提出有效可行的解决方案;
任职要求:
1、企业管理、财务、审计等相关专业本科以上学历,中级以上职称,具有中国注册会计师资格优先;
2、熟悉企业各种业务流程、制度的设计,曾在建筑工程行业或200人以上规模的集团从事过流程性(内控)审计工作经验优先;
3、对内外部控制有较强的平衡能力;丰富的专业技能及极强原则性,具有较强的组织、计划、控制、协调能力。