、进行内部财务审计。包括对财务会计工作的合规性、规范化等进行检查和业务指导。
2、对内部控制体系有效性及其执行状况进行审计。
3、进行价值管理。实施经济效益审计、投资管理审计,对公司战略发展目标和经营目标的实现提供保障支持。
4、实施风险管理审计。对各类资本投资、业务项目拓展和重大采购业务实施事前、事中及事后审计,对风险预警机制的执行情况进行审计监督。
5、开展法纪与责任审计。对于各类违规违纪,以及违法行为进行责任审计;对各级责任岗位的年度及任期到期审计、离任审计。
6、开展项目审计。根据股东会、董事会、经营管理班子决议或主要领导的指示,以及《公司章程》等相关规定实施专项审计。
任职要求:
1、审计学、会计学、金融等财经类相关专业,本科及以上学历;
2、具有3年以上大中型企业内部审计工作经验,或者会计师事务所担任项目审计工作2 年以上,能够独立完成项目审计工作;
3、原则性强,能承受工作压力,综合判断能力强,具有较强的沟通能力、团队协作能力及良好的职业道德、敬业精神; 工作主动性强。
4、熟悉审计、财务、税务、投资等相关法律法规; 对内部审计职能范围有明确的认识。
5、熟练使用office等办公软件、ERP、财务操作软件。
6、能适应出差。