工作职责
1. 负责公司管理体系/内部控制制度推导与维护 。
2. 对应公司稽核室协助董事会及经理人检查及复核内部控制制度之缺失及衡量营运之效果及效率,并适时提供改进建议,以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正内部控制制度之依据。
3. 拟订年度稽核计划书,进行确实执行,据以检查公司之内部控制制度,并检附工作底稿及相关资料等作成稽核报告。
4. 负责对于检查所发现之内部控制制度缺失及异常现象,据实揭露于稽核报告,并于该报告陈核加以追踪,定期作成追踪报告。
任职要求:
1. 应届毕业亦可;
2. 有企业内部控制、内部稽核专业、审计专业等相关专业,本科及以上学历;
3. 对内部控制与内部稽工作有兴趣者;
4. 具有数据分析能力;
5. 熟练使用office办公软件;