岗位职责:
1、负责集团分公司及子公司内部稽核工作,主要稽核内容存货盘点、固定资产盘点、应收应付薪资等项目;
2、对内控程序的合理性以及内控中存在的可能风险进行评估;
3、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见,追踪稽核报告项目的处理和改进。
任职资格:
1、男女不限,大专及以上学历,财务、审计等相关专业毕业;
2、有内部稽核、审计工作经验者优先;
3、良好的沟通协调和团队协作能力;
4、严密的逻辑思维能力,为人正直,工作责任心强;
5、能适应外地出差(每月7--12天)
职能类别:审计专员/助理 财务助理/文员